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岗位职责: 1、对公司内控控制、风险管理的有效性实施审查评价; 2、对公司重要业务流程的建立健全性、遵循性实施审查评价; 3、完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划,开展财务审计、管理审计、经济责任审计等,发掘漏洞,提示风险,提出改进建议,编写内部审计报告; 4、开展审计制度体系建设,起草审计管理办法、操作指引等审计规范; 5、及时向上级汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。 任职要求: 1、硕士研究生学历学位,审计学、财务管理等相关专业; 2、熟悉国有企业内部审计流程、审计规范,精通各类审计方法; 3、两年以上审计工作经验,具有国有企业审计经验优先; 4、良好的沟通能力,较强的文字表达能力。 |
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