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岗位职责:1、协助部门领导做好年度、月度审计计划的制定及实施工作;2、根据部门安排对公司会计资料、业务活动等开展年度、月度审计或专项审计,提出审计建议,出具审计报告,督促跟踪审计结论和建议的落实;3、参与公司关键岗位人员离任审计、固定资产审计、钱货审计等专项审计;4、参与公司各级制度的收集、归档,审核内控制度的健全性和有效性,参与各级制度的修编工作;5、协助部门领导完成年度内控评价报告等外部规范性资料;6、负责内审部门审计资料的归档管理工作。任职资格:1、专科或以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;2、1-2年审计、会计、财务管理等工作经验优先;3、熟悉内部审计、内部控制相关知识体系,具备基础的财务知识,具备审计师、会计师、注册会计师等证书优先;4、熟练使用OFFIC办公软件,具备信息收集与分析能力,掌握基础的公文撰写技能;5、具备良好的沟通能力,良好的团队协作精神,品格优良,原则性强。薪资福利:薪资范围4-5k,公司不定期团建 |
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