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1.协助建立健全内部控制系统,制定与完善内控管理规章制度; 2.对相关部门、下属子公司风险管理工作进行监督检查和评估、评价,提出改进风险管理和内部控制组织体系、流程及制度的方案,编制内控管理报告,监督被审计单位的整改情况,督促整改措施有效落实; 3.对集团总部及下属子公司经营活动进行内控管理,主要涉及合规性监控与审查以及内控实务操作咨询服务; 4.制定年度审计计划,据此开展年度常规审计,根据公司安排进行专项审计,对审计过程中发现的问题进行风险提示、管理建议,提交相关报告; 5.根据相应授权,开展对相关负责人任期履职情况进行审计监督; 6.对接上级单位或外部单位的审计工作; 7.负责落实领导交办的其他工作。 |
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