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风险管理部副总经理(内控合规) 1.负责制定和完善公司风险管理及内控合规体系; 2.负责建立健全风险识别、评估、检测和报告机制并按照规定监督执行;负责担保业务风险审核; 3.负责开展公司规章制度、操作流程等工作的合规性审查,确保其有效性和合规性; 4.负责组织开展各项内控合规工作,对公司各项业务及内部管理的风险进行预防、识别、评估、应对和报告; 5.负责开展合规宣导和培训,培育公司合规文化,提高全员内控意识和能力; 6.负责完善公司法律风险防范体系、合同管理体系建设,完善各类合同管理工作及流程;开展法律支持服务。 7.负责统筹公司采购管理工作,制定公司年度采购计划,落实年度采购工作;审核监督公司各类采购事项,推动采购管理工作标准化、合规化; 8.负责对按揭公司、评估公司等合作机构的各项管理工作。 |
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