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1、作为核心成员参与集团旗下控、参股子公司的常规审计、专项审计(含财务审计、内控审计、合规审计、效益审计等)工作,负责具体审计任务的规划与执行,完成现场审计、证据收集、问题核查等关键环节工作; 2、深入分析审计过程中发现的问题,结合子公司所在行业特点及经营实际,精准识别管理漏洞与风险隐患,独立撰写审计工作底稿及审计报告核心章节,提出具有可行性、针对性的整改建议; 3、跟踪子公司整改方案的落地执行情况,建立整改跟踪台账,及时向审计部负责人汇报整改进度、存在的问题及解决思路,推动问题闭环管理; 4、协助审计部负责人协调与子公司管理层、集团各职能部门的沟通对接,妥善处理审计过程中的常规问题,保障审计工作顺利推进; 5、参与对子公司的部分管理职能,如年度预算审查、年度经营计划监督,重大事项跟踪汇报等。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计或财务相关专业,3年以上企业(近一段经历非事务所)审计项目工作经验; 2、了解企业财务、经营分析、流程、审计、内控实务,对新业务、新领域保持具备好奇挑战心,擅长数据和分析,具备一定洞察力及逻辑分析能力; 3、积极阳光、有较强的自我驱动力,接受公司给予的挑战和压 |
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