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1)负责组织制定公司年度总预算。负责推进完成年度全面预算编制工作,分析监控预 算执行情况。 2)审核供应商询价资料,针对采购类型不同细分审核方法。例如细分加工费、材料费、 利润对比,同时我司研发人员出具成本测算表对比控制。监控采购部的询价工作是否充分合理。2.销售报价资料审核,根据实际生产成本、标准成本复核毛利计算是否准确,并及出合理建议。 3)负责审查所有对外提供的财务资料和经营指标,保证财务信息对外披露的准确性和 及时性。 4)负责建立财政、税务、银贷、统计等,对外建立良好的关系,做好税务筹划,争取 税务优惠,合理避税,负责财务会计年审工作。 5)审核管理每月增值税、地方综合税务申报、季度(年度)所得税申报工作准确性、 及时性,及税费缴纳时限跟进。避免税务风险。 6)负责落实、监督反馈各项财务制度的执行情况,并结合实际情况制定完善相关的内 控制度,缩短票流、物流、资金流的流程周期。 7)定期组织开展内部审计工作,对业务据数真实性,各内部控制流程完善性、账务处 理合理性、税务风险、各项财务指标进行审查分析,对内部控制、账务处理、财务指标分析问题点出给合理化建议,出具审计分析报告 8) |
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