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审计经理 点击:12次
工作编号:1733682
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海尔集团公司 查看企业资料及职位
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2026-1-5 |
| 青岛市- 2年以上经验 | 本科及以上 | 招1人 | |
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职位描述 用小程序查看更多 |
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职责描述
1、内控体系建设与优化:协同搭建、完善大暖通全流程的内控管理体系,结合行业特点制定研发、采购、成本、生产、工程交付、应收管理等核心高风险环节的内控流程与标准;按照智家统一节奏组织风险评估及管理层认证,识别暖通行业特有风险,结合风险评估报告并推动整改落地。
2、内控测试执行:独立开展大暖通下采购、生产、工程项目、销售等专项内控测试,建立年度审计BOM和落地计划并实施;利用业务数据和风控预警信息,聚焦典型问题穿刺,赋能业务流程体系升级迭代; 跟踪问题整改情况,督促责任部门落实整改措施,验证整改效果,结合高风险重复发生的问题,创新搭建数字化监测模型,风险顽症治理,转化成项目,降本提效,体现对产业价值贡献
3、制度监督与合规管理:监督暖通业务相关制度、流程的执行情况,对制度执行偏差提出改进建议,确保制度贴合行业实际并有效落地。参与制定员工内控培训计划,针对暖通业务开展内控合规培训,提升全员风险意识。
任职要求
1、学历要求:本科及以上,理工科及管理学等相关专业,行业从业经验丰富或条件优秀者可适当放宽。
2、工作经历:具有企业内部控制体系及治理实际工作经验,采购/制造/质量/研发/售后等方向
3、技能要求:内部控制体系管理、业务场景的实际工作经验
4、熟悉内部流程体系建设、对企业风险控制点,流程断点具有敏锐洞察学习能力及执行力;
5、认同企业发展战略和文化,具有目标规划及推进方案落地能力;
6、具备良好的团队领导协作能力和专业技能,拥有较强的学习能力和分析能力;
7、具有诚信、自驱、抗压、执行力强的品质
8、能良好进行跨部门沟通协调和团队合作。
不符合报名的条件
1、受过行政处分或档案中有污点;
2、本人提供材料经查与事实有出入;
3、与招聘单位及部门主要领导有直系、旁亲亲属关系;
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