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1、根据集团预算编制整体规划和目标,组织地区各职能开展预算编制和调鍪工作; 2、组织实施地区滚动预测、重大资源投入过程监控、预算执行分析等过程管理工作; 3、配合集团总部开展预算管理流程、工具的应用及预算管理应用等工作; 4、基于经营管理需求,对各项资源投入成本效益和利用效率、区域运营、专项投入,以及地区新业务、新运作模式推广等进行较全面深入分析; 5、运用作业成本方法和工具,为地区提供业务决策成本分析支持或经营支持; 6、关注成本结构、趋势的合理性,分析报告异常波动原因,提出改善建议; 7、负责公司财务类数据支持及差异反馈。1、具备财务分析经验8年以上,管理经验3年以上; 2、具备独立分析能力/项目参与经验(如:降本增效的项目等); 3、具备跨职能/网点经验优先。 4、投产规划测算能力、业务觉察洞悉能力、专业分析与决策能力 |
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