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岗位职责:1. 负责日常票据规范化整理与归档,确保原始凭证完整可追溯; 2. 登记日常报销费用,核对报销凭证的合规性与完整性,确保费用登记准确; 3. 编制记账凭证并登记账务,完成日常账单核算与账务处理; 4. 月初编制客户对账单并发送给客户核对,跟进核对进度,及时处理客户反馈的对账疑问; 5. 梳理销售、进项发票信息,与供应商、客户开展往来账目核对,确保双方账务数据一致,及时处理对账差异; 6. 月中编制月结付款单,核对付款信息准确性,为后续付款流程提供基础支持; 7. 负责员工薪资核算,核对考勤、绩效等薪资关联数据,确保薪资计算准确无误并按时完成发放基础准备。 |
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