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岗位职责: 1.负责组织搭建集团及下属公司内控管理体系,监督和评价内部控制的有效性。 2.负责建立内控矩阵,组织各部门系统识别关键业务流程中的风险点,评估风险等级,并设计关键控制活动,监督和评价关键业务流程风险控制有效性。 3.负责财务共享中心内部控制统筹构建和执行监督,执行评估财务控制环境、定期自检财务风险、评价控制活动有效性等。 4.负责对接财政、税务、金融管理等政府部门监督检查,配合审计人员开展审计项目,落实审计整改要求。 5.负责组织开展集团本部及下属企业的财务稽核工作,对财务收支、资金使用、资产管理等方面进行定期稽核检查。 6.负责新业务或新系统的内控前置评审,持续关注法律法规和监管要求的变化,及时调整内控体系。 7.负责承担上级领导交办的其他事项。 任职要求: 1.全日制本科或硕士研究生(在职或全日制)及以上学历。 2.中共党员(含预备党员)优先。 3.具有5年及以上内控、内审或合规等相关工作经验。具有会计从业资格证等相关资格证书,持CIA资格证书优先。 4.年龄原则上不超过40周岁,特别优秀的年龄可适当放宽。 5.拥护中国共产党领导,遵守国家各项法律法规,爱岗敬业,能够服从工作安排,遵守公司各项规章制度。 6.为人诚信正直,坚持原则,具有与岗位相适应的品德、知识及能力,以往工作业绩突出。 7.能够熟练运用操作各种办公设备与软件,具有扎实的文字功底,较强的统筹规划、内外部沟通协调能力、执行能力、抗压能力与归纳总结能力。 8.具备较强的人际沟通与统筹能力,能够有自我抗压与情绪管理能力。 9.熟悉企业内部控制规范、公司法、证券法以及财税相关政策法规等。 10.特别优秀的可适当放宽条件。 |
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