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一、岗位职责: (一)负责组织对集团公司及下属单位的财务收支情况进行审计。 (二)负责组织对集团公司及下属单位的经济管理和效益情况进行审计。 (三)负责组织对集团公司及下属单位预算内、预算外资金的管理及使用情况进行审计。 (四)负责组织对集团公司及下属单位负责人进行经济责任审计。 (五)负责组织对集团公司及下属单位内部控制制度的健全性、合理性、有效性与执行情况及风险管理进行评价。 (六)负责组织对集团公司固定资产投资项目进行审计。 (七)负责监督检查审计报告中所提出的整改意见或建议落实情况。 (八)完成公司领导交办的其它工作。 二、任职资格: (一)大学本科及以上学历,审计、财务、会计、经济等经济管理类专业。 (二)熟悉审计、财务等专业知识,具备2年及以上审计相关工作经验,能够独立开展审计工作,具有国央企、大型企业、上市公司内部审计或会计师事务所审计工作经验者优先考虑。 (三)持有中级会计师、审计师及以上职称,持CPA/ACCA/CIA等证书优先考虑。 三、招聘程序 资格审查→笔试→面试→背景调查→入职体检 →录用通知→正式入职 |
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